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审计鉴证

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审计鉴证是一种独立、客观的审查活动。由专业的审计人员依据特定的标准和程序,对企业的财务报表、内部控制等进行深入检查。其目的在于确认财务信息的真实性、准确性和完整性,以及企业内部控制的有效性。通过审计鉴证,可以为投资者、债权人等利益相关者提供可靠的决策依据,增强市场信心。它有助于发现企业潜在的风险和问题,促使企业规范经营管理,提高运营效率,保障企业的可持续发展,在经济活动中发挥着重要的监督和保障作用。

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基金管理人审计

募集资金专项审计

预测性财务信息审核

       预测性财务信息审核对企业的未来财务状况及经营成果预测进行审查。注册会计师评估其合理性、可靠性,为投资者等提供参考。助力企业规划发展,增强市场信心,促进经济活动的科学决策与稳定运行。

       尽职调查是对目标企业进行全面深入的审查。涵盖财务、法律、业务等方面,以评估风险和价值。为投资者、并购方等提供决策依据,确保交易安全合理,促进资源有效整合,推动经济活动顺利进行。 

清产核资审计

       清产核资审计对企业资产和负债进行全面审查。注册会计师核实资产真实性、准确性及产权归属,为企业摸清家底。有助于企业优化资源配置,规范资产管理,为企业改革发展提供可靠依据。                             

尽职调查

       基金管理人审计对基金管理公司进行审查。注册会计师核实财务状况、投资运作等,确保合规经营。为投资者提供保障,增强市场信心,促进基金行业健康发展,维护金融市场稳定。                                                      

经济责任审计

       经济责任审计是对领导干部经济责任履行情况的审查。注册会计师评估其在任职期间的财务收支、经济决策等。明确责任,促进干部廉洁自律,为组织考核提供依据,保障国有资产安全,推动经济健康发展。   
       并购重组审计业务对企业并购重组活动进行审查。注册会计师评估财务状况、风险等,确保交易公平合理。为企业决策提供依据,降低风险,促进资源优化配置,推动企业转型升级,助力经济高质量发展。
       募集资金专项审计针对企业募集资金的使用情况进行审查。注册会计师核实资金流向、合规性等,确保专款专用。为投资者监督提供保障,增强市场信心,促进企业规范运作,保障募集资金发挥最大效益。  
       财务报表审阅是由专业人员对财务报表进行审查。主要关注报表是否存在重大错报迹象。虽不如审计深入,但能为使用者提供一定程度的保证。有助于企业及时发现问题,提升财务信息可信度。   

发债业务审计

并购重组审计

       财务报表审计由注册会计师进行。旨在审查企业财务报表真实性、公允性和合规性。通过检查会计记录等,核实数据,为投资者等提供决策依据,助力企业发现问题。是保障财务信息质量、维护市场秩序的重要举措。  

       IPO 业务审计是对企业首次公开发行股票进行的审计。注册会计师严格审查企业财务状况、经营成果等,确保财务报表真实可靠。为投资者提供准确信息,助力企业成功上市,对企业发展和资本市场稳定具有重要意义。                             

IPO业务审计

       非经常性损益账表审计主要审查企业非经常性损益项目的真实性与准确性。注册会计师核对账目与报表,确保其合规披露。有助于投资者准确评估企业真实盈利能力,为市场提供可靠信息,维护资本市场的健康稳定。         

非经常性损益账表审计

       发债业务审计是对企业发行债券过程的审计。注册会计师审查企业财务状况、偿债能力等,确保债券发行合规。为投资者提供可靠信息,降低投资风险,保障债券市场稳定运行,助力企业顺利融资,实现可持续发展。                                                                            

       内部控制鉴证是对企业内部控制有效性进行审查和评价。注册会计师通过评估控制环境、风险评估等要素,确定企业内控是否可靠。为企业完善管理、防范风险提供依据,增强投资者对企业的信心,促进资本市场健康发展。                           

内部控制鉴证

财务报表审阅

       上市公司关联交易专项审计聚焦公司关联交易。注册会计师审查其合规性、公允性及披露情况。确保交易真实合理,保护投资者利益,提升上市公司治理水平,维护证券市场稳定有序,促进资本市场健康发展。

上市公司关联交易专项审计

各类企业财务报表审计

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